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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10815 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 BRAÇOS RETOS PARA ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE. 464,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 30 BRAÇOS RETOS PARA ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE. 464,70
03/12/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 3/17349; REF. EMPENHO 10815/2025 94704 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 464,70
03/12/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10815/2025, 94704 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 5,58
12/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10815/2025 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 94704 459,12
TOTAL 464,70 464,70 464,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 03/12/2025 5,58 Lançada
TOTAL   5,58