| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 10830 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60 M COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 100 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60 M COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 465,00 | |||