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Última atualização realizada em 25/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10838 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50 FOLHA DE PAPEL LAMINADO, MEDIDAS DE 48CMX60CM, CORES DIVERSAS, 10 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, 30 PINCEL ATÔMICO, CX COM 06 UNIDADES, CORES DIVERSAS, 15 PISTOLA DE COLA QUENTE 40W GRANDE 220V, 25 PISTOLA DE COLA QUENTE 06 RÉGUAS DE 1 METRO DE MADEIRA. 0,00 788,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 50 FOLHA DE PAPEL LAMINADO, MEDIDAS DE 48CMX60CM, CORES DIVERSAS, 10 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, 30 PINCEL ATÔMICO, CX COM 06 UNIDADES, CORES DIVERSAS, 15 PISTOLA DE COLA QUENTE 40W GRANDE 220V, 25 PISTOLA DE COLA QUENTE 06 RÉGUAS DE 1 METRO DE MADEIRA. 788,41
TOTAL 788,41 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 788,41