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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10923 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº155. 0,00 12.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº155. 12.500,00
28/11/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/1329; REF. EMPENHO 10923/2025 709 - EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 12.500,00
09/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10923/2025 EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 709 12.500,00
TOTAL 12.500,00 12.500,00 12.500,00
SALDO A PAGAR 0,00