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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 10978 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 EMBALAGENS DE ÁLCOOL LÍQUIDO 5 LITROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 30 EMBALAGENS DE ÁLCOOL LÍQUIDO 5 LITROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 720,00
04/12/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/6522; REF. EMPENHO 10978/2025 92333 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E 720,00
04/12/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10978/2025, 92333 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E 8,64
15/12/2025 Pagamento de Empenho 10978/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 711,36
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 04/12/2025 8,64 Lançada
TOTAL   8,64