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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10983 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
09 LÂMPADAS LED TUBULAR 20w, PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 70,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 09 LÂMPADAS LED TUBULAR 20w, PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 70,20
TOTAL 70,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,20