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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10984 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
03 LÂMPADAS LED 40W PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 29,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 03 LÂMPADAS LED 40W PARA A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 29,34
03/12/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 3/17350; REF. EMPENHO 10984/2025 94704 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 29,34
03/12/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10984/2025, 94704 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI 0,35
10/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10984/2025 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 94704 28,99
TOTAL 29,34 29,34 29,34
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 03/12/2025 0,35 Lançada
TOTAL   0,35