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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11270 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 0,00 1.088,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO 2025 1.088,48
28/11/2025 LIQUIDADO CFE FOLHA NOVEMBRO 2025 1.088,48
28/11/2025 Pagamento de Empenho 11270/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.088,48
TOTAL 1.088,48 1.088,48 1.088,48
SALDO A PAGAR 0,00