| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11486 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 180,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO SUS. | 180,13 | ||
| 01/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/437905; 35/172015; REF. EMPENHO 11486/2025 92850 - MAIKEL DOS SANTOS | 180,13 | ||
| TOTAL | 180,13 | 180,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,13 | |||