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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11486 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO SUS. 0,00 180,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO SUS. 180,13
01/12/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/437905; 35/172015; REF. EMPENHO 11486/2025 92850 - MAIKEL DOS SANTOS 180,13
TOTAL 180,13 180,13 0,00
SALDO A PAGAR 180,13