| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FATIMA ROSANE LUPATINI |
| Número do empenho: | 11631 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO A SERVIDORA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERTÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 27/11/2025. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/12/2025 | REEMBOLSO A SERVIDORA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERTÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 27/11/2025. | 65,00 | ||
| 03/12/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/64006247; REF. EMPENHO 11631/2025 79751 - FATIMA ROSANE LUPATINI | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||