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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11660 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EXAMES DE ACUIDADE VISUAL E COLETAS LABORATORIAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. 0,00 1.268,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 EXAMES DE ACUIDADE VISUAL E COLETAS LABORATORIAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. 1.268,50
04/12/2025 LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº e/202541; REF. EMPENHO 11660/2025 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1.268,50
TOTAL 1.268,50 1.268,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.268,50