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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12216 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE GERARDO E POSTO SÃO VALENTIM. 0,00 1.086,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE GERARDO E POSTO SÃO VALENTIM. 1.086,75
16/12/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 19771; 19773; 19780; REF. EMPENHO 12214/2025 84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 1.086,75
19/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12216/2025 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 1.086,75
TOTAL 1.086,75 1.086,75 1.086,75
SALDO A PAGAR 0,00