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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12588 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 3.581,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO 2025 3.581,02
18/12/2025 liquidado cfe folha dezembro 2025 3.581,02
18/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 424,23
18/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 456,71
18/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 637,46
19/12/2025 Pagamento de Empenho 12588/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.062,62
TOTAL 3.581,02 3.581,02 3.581,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 18/12/2025 424,23 Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE 18/12/2025 456,71 Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE 18/12/2025 637,46 Lançada
TOTAL   1.518,40