Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
3.156,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 |
3.156,19 |
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25/02/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 |
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3.156,19 |
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25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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41,17 |
19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.115,02 |
TOTAL |
3.156,19 |
3.156,19 |
3.156,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SALARIO FAMILIA - LIVRE |
25/02/2025 |
41,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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41,17 |
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