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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12662 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07 REFERENTE 12 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. 0,00 4.687,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07 REFERENTE 12 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. 4.687,41
22/12/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/733; REF. EMPENHO 12662/2025 64739 - NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME 4.687,41
23/12/2025 Pagamento de Empenho 12662/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.687,41
TOTAL 4.687,41 4.687,41 4.687,41
SALDO A PAGAR 0,00