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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12710 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO 3.562,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO 3.562,31
24/12/2025 liquidado conforme férias janeiro 2025 3.562,31
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão 256,59
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão 474,54
30/12/2025 Pagamento de Empenho 12710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.831,18
TOTAL 3.562,31 3.562,31 3.562,31
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 24/12/2025 256,59 Lançada
INSS- PROPRIO 24/12/2025 474,54 Lançada
TOTAL   731,13