Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MAICON COSTA PIMENTEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1316 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENES DO SUS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENES DO SUS. |
150,00 |
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26/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/380717; |
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150,00 |
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07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.