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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J P BAR E RESTAURANTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1357 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 93 REFEIÇÕES - MARMITAS PARA A EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO. 0,00 2.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 AQUISIÇÃO DE 93 REFEIÇÕES - MARMITAS PARA A EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO. 2.790,00
05/03/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/2701; 2.790,00
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2025 J P BAR E RESTAURANTE ME - 89430 2.790,00
TOTAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.