Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1377 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABRIGAMENTO DE IDOSA SEM BENEFÍCIO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2025, CFE CONTRATO Nº223/2023. |
0,00 |
1.160,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
ABRIGAMENTO DE IDOSA SEM BENEFÍCIO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2025, CFE CONTRATO Nº223/2023. |
1.160,47 |
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06/03/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 98; |
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1.160,47 |
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10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.160,47 |
TOTAL |
1.160,47 |
1.160,47 |
1.160,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.