Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025 |
2.467,20 |
|
|
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES DE MARÇO 2025 |
|
2.467,20 |
|
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE |
|
|
29,57 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE |
|
|
34,26 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE |
|
|
222,68 |
| 07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE |
|
|
623,24 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1394/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.557,45 |
| TOTAL |
2.467,20 |
2.467,20 |
2.467,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |