Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1448 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
4.982,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO 2025 |
4.982,73 |
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10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/108154518; 0/108154525; 0/108187932; 0/108572360; |
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4.982,73 |
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10/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1448/2025, RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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59,79 |
19/03/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865009
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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4.922,94 |
TOTAL |
4.982,73 |
4.982,73 |
4.982,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
10/03/2025 |
59,79 |
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Lançada |
TOTAL |
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59,79 |
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