Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CAMPOS & NUNES CONTABILIDADE LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1645 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
CERTIFICADO DIGITAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA O MUNICÍPIO, FUNDO DE PREVIDÊNCIA, CÂMARA DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS. |
0,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA O MUNICÍPIO, FUNDO DE PREVIDÊNCIA, CÂMARA DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS. |
1.440,00 |
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12/03/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 3994; |
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1.440,00 |
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19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2025
CAMPOS & NUNES CONTABILIDADE LTDA ME - 67922 |
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1.440,00 |
TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.