Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1764 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
Fonte de Recurso: |
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE RECURSO . |
0,00 |
7.887,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2025 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSO . |
7.887,93 |
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21/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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7.887,93 |
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25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2025
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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7.887,93 |
TOTAL |
7.887,93 |
7.887,93 |
7.887,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.