Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2447 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O DEFIBRILADOR DA EQUIPE DO ESF LUIZ DRUM . |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O DEFIBRILADOR DA EQUIPE DO ESF LUIZ DRUM . |
270,00 |
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TOTAL |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
270,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.