Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2468 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
FRETE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE FRETE DO EMPENHO 1352/2025 |
0,00 |
116,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
SERVIÇO DE FRETE DO EMPENHO 1352/2025 |
116,08 |
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03/04/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/958210; |
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116,08 |
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07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2468/2025
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 94050 |
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116,08 |
TOTAL |
116,08 |
116,08 |
116,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.