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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MAGALI FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 24/04/2025 COM RETORNO DIA 25/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO SOBRE PREGÃO E CONCORRÊNCIA NA LEI DE LICITAÇÕES. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 24/04/2025 COM RETORNO DIA 25/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO SOBRE PREGÃO E CONCORRÊNCIA NA LEI DE LICITAÇÕES. 450,00
04/04/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 450,00
TOTAL 450,00 450,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.