Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Sistema de Folha de Pagamento |
1.598,76 |
9.592,58 |
6.00 |
Sistema de Portal do Servidor Público |
342,59 |
2.055,56 |
6.00 |
Sistema eSocial |
970,67 |
5.824,04 |
6.00 |
Sistemas de Prestação de Contas Públicas |
456,79 |
2.740,77 |
6.00 |
Sistema de Compras e Licitaçoes |
685,19 |
4.111,11 |
6.00 |
Sistema de Controle de Patrimonio |
513,89 |
3.083,34 |
6.00 |
Sistema de Controle de Almoxarifado |
456,79 |
2.740,77 |
6.00 |
Sistema de Controle de Protocolo |
456,79 |
2.740,77 |
6.00 |
Sistema de Portal Transparencia |
285,49 |
1.712,93 |
6.00 |
Servidor de Provedor de Dados e Backup |
1.522,61 |
9.135,67 |
6.00 |
1.07. Sistema Controle de Vales 1.07 Sistema Controle de Vales |
342,59 |
2.055,56 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
Sistema de Folha de Pagamento Sistema de Portal do Servidor Público Sistema eSocial Sistemas de Prestação de Contas Públicas Sistema de Compras e Licitaçoes Sistema de Controle de Patrimonio Sistema de Controle de Almoxarifado Sistema de Controle de Protocolo Sistema de Portal Transparencia Servidor de Provedor de Dados e Backup 1.07. Sistema Controle de Vales 1.07 Sistema Controle de Vales |
45.793,10 |
|
|
04/02/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 23106; |
|
7.632,21 |
|
04/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 259/2025, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
|
366,35 |
07/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.265,86 |
28/04/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/23680; 0/23310; 0/23514; |
|
22.896,63 |
|
28/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 259/2025, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
|
1.099,04 |
05/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23680; 0/23310; 0/23514; |
|
|
21.797,59 |
TOTAL |
45.793,10 |
30.528,84 |
30.528,84 |
SALDO A PAGAR |
15.264,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.