Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCIA ANGELINA LINE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2690 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 15/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 15/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO. |
60,00 |
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17/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 155306 |
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60,00 |
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24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2025
MARCIA ANGELINA LINE - 92379 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.