Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
274 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INTERNAÇÃO DE IDOS0 REFRENTE AO MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025, CFE CONTRATO Nº 224/2024. |
0,00 |
15.532,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
INTERNAÇÃO DE IDOS0 REFRENTE AO MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2025, CFE CONTRATO Nº 224/2024. |
15.532,07 |
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22/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/980; |
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1.518,00 |
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29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 274/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.518,00 |
TOTAL |
15.532,07 |
1.518,00 |
1.518,00 |
SALDO A PAGAR |
14.014,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.