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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2787 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 14,07,03,01 REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO, CFE CONTRATO Nº231/2022. 0,00 37.686,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 14,07,03,01 REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO, CFE CONTRATO Nº231/2022. 37.686,06
29/04/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/659; E/657; E/656; E/655; 37.686,06
07/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2025 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME - 64739 37.686,06
TOTAL 37.686,06 37.686,06 37.686,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.