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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2790 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 29,30 CRIADAS EMERGENCIALMENTE PARA OS ALUNOS DA LOCALIDADE DE EUCALIPTOS ATÉ A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO DO DEPÓSITO E DOS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DO IEE RUY PIEGAS REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO. 0,00 22.614,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 29,30 CRIADAS EMERGENCIALMENTE PARA OS ALUNOS DA LOCALIDADE DE EUCALIPTOS ATÉ A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO DO DEPÓSITO E DOS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DO IEE RUY PIEGAS REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO. 22.614,45
29/04/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/199; E/198; 22.614,45
30/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 22.614,45
TOTAL 22.614,45 22.614,45 22.614,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.