Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FATIMA ROSANE LUPATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIARIAS PARA REUNIÃO NA 6ª CRS, EM PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22 E 24/01 E 03/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
DIARIAS PARA REUNIÃO NA 6ª CRS, EM PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22 E 24/01 E 03/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
120,00 |
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22/01/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 91300 |
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120,00 |
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04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2025
FATIMA ROSANE LUPATINI - 79751 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.