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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3104 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: FGTS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS REFERENTE MES PREF FOLHA ABRIL2025 0,00 485,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 FGTS REFERENTE MES PREF FOLHA ABRIL2025 485,76
29/04/2025 liquidado cfe empenhos mês de abril 2025 485,76
09/05/2025 liquidado a maior -0,01
12/05/2025 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -0,01
20/05/2025 Pagamento de Empenho 3104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 485,75
TOTAL 485,75 485,75 485,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.