Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3301 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
29 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ACOLHIMENTO DO IDOSO ROMEU SUDINO DRUM PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº52/2025. |
0,00 |
27.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2025 |
ACOLHIMENTO DO IDOSO ROMEU SUDINO DRUM PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº52/2025. |
27.960,00 |
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TOTAL |
27.960,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
27.960,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.