Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIDADE NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES DO SUS. |
20.285,65 |
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21/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 19973; |
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1.956,00 |
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21/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3367/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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23,47 |
30/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Fatura Nº 20301; |
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1.295,83 |
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30/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3367/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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15,55 |
04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 19973; |
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1.932,53 |
10/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 20674; |
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4.539,66 |
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10/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3367/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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54,48 |
13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2025 - REF. Conforme Fatura Nº 20301;
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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1.280,28 |
24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 20674; |
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4.485,18 |
TOTAL |
20.285,65 |
7.791,49 |
7.791,49 |
SALDO A PAGAR |
12.494,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.