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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3749 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REQUISIÇÃO Nº20/2025 AQUISIÇÃO DE BOMBONA PARA CARREGAR ÓLEO NO VEÍCULO Nº92 QUE ABASTECE O MAQUINÁRIO DA FROTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 REQUISIÇÃO Nº20/2025 AQUISIÇÃO DE BOMBONA PARA CARREGAR ÓLEO NO VEÍCULO Nº92 QUE ABASTECE O MAQUINÁRIO DA FROTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 800,00
27/05/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. 800,00
18/06/2025 Pagamento de Empenho 3749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.