| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 | 0,00 | 2.314,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 | 2.314,70 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025 | 2.314,70 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 402/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.314,70 | ||
| TOTAL | 2.314,70 | 2.314,70 | 2.314,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||