Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4088 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
0,00 |
3.096,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
3.096,69 |
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| 28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
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3.096,69 |
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| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.096,69 |
| TOTAL |
3.096,69 |
3.096,69 |
3.096,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.