Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 |
4.139,09 |
|
|
31/01/2025 |
LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025 |
|
4.139,09 |
|
31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
25,40 |
31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
60,72 |
31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
1.257,84 |
31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
|
|
1.806,93 |
03/02/2025 |
Pagamento de Empenho 413/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
988,20 |
TOTAL |
4.139,09 |
4.139,09 |
4.139,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.