Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2025 | 
                            
                                | Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 4299 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | 
                            
                                | Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | 
                            
                                | Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | 
                            
                                | Função: | Assistência Social | 
                            
                                | Subfunção: | Administração Geral | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 
                            
                                | Natureza da despesa: | LUZ | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            |  | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO 2025. | 0,00 | 19,93 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 02/06/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO 2025. | 19,93 |  |  | 
                                                                    
                                        | 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1914071; |  | 19,93 |  | 
                                                                    
                                        | 02/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 4299/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |  |  | 0,23 | 
                                                                    
                                        | 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |  |  | 19,70 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
                                                
                                                    Dados da Retenção
                            
                                
                                    | Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
                                                                    
                                        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 02/06/2025 | 0,23 |  | Lançada | 
                                                            
                                    | TOTAL |  | 0,23 |  |  |