Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EVANDRO JOSE POZZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4471 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. |
0,00 |
321,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2025 |
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. |
321,93 |
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10/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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321,93 |
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10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2025
EVANDRO JOSE POZZA - 88795 |
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321,93 |
TOTAL |
321,93 |
321,93 |
321,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.