Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 |
13.496,62 |
|
|
| 26/06/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
|
13.496,62 |
|
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
64,46 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
600,91 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
1.573,86 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
2.953,18 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.304,21 |
| TOTAL |
13.496,62 |
13.496,62 |
13.496,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |