Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2025 | 
                            
                                | Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 5200 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | 
                            
                                | Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 
                            
                                | Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
                            
                                | Função: | Saúde | 
                            
                                | Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | 
                            
                                | Natureza da despesa: | GERAL | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            |  | ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 0,00 | 1.518,97 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 26/06/2025 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 1.518,97 |  |  | 
                                                                    
                                        | 26/06/2025 | liquidado cfe empenhos mes de junho |  | 1.518,97 |  | 
                                                                    
                                        | 27/06/2025 | Pagamento de  Empenho 5200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 1.518,97 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 1.518,97 | 1.518,97 | 1.518,97 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.