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Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5387 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80 UNIDADES DE ALFACE CRESPA, 50 UNIDADES DE REPOLHO VERDE, 05 UNIDADES DE TEMPERO VERDE, 259 KG DE TOMATE TIPO I CFE CONTRATO Nº66/2025. 0,00 3.221,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 80 UNIDADES DE ALFACE CRESPA, 50 UNIDADES DE REPOLHO VERDE, 05 UNIDADES DE TEMPERO VERDE, 259 KG DE TOMATE TIPO I CFE CONTRATO Nº66/2025. 3.221,00
09/10/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 187/528865; REF. EMPENHO 5387/2025 88655 - ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO 3.221,00
09/10/2025 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5387/2025, 88655 - ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO 182,10
17/10/2025 Pagamento de Empenho 5387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.038,90
TOTAL 3.221,00 3.221,00 3.221,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 09/10/2025 182,10 Lançada
TOTAL   182,10