3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
REEMBOLSO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO Nº171 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 30/01/2025.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO Nº171 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 30/01/2025.
25,00
03/02/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
25,00
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 559/2025
CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.