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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 565 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Janeiro 2025 0,00 64.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Janeiro 2025 64.400,00
31/01/2025 LIQUIDADO CFE VALE MÊS DE JANEIRO 2025 64.400,00
04/02/2025 Pagamento de Empenho 565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 64.400,00
TOTAL 64.400,00 64.400,00 64.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.