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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5731 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REQUISIÇÃO Nº55/2025 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 0,00 1.209,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 REQUISIÇÃO Nº55/2025 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 1.209,80
10/07/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.CONFFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 55/2025. 1.209,80
TOTAL 1.209,80 1.209,80 0,00
SALDO A PAGAR 1.209,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.