Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2025 |
3.972,51 |
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04/02/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE FEVEREIRO |
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3.972,51 |
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04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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13,12 |
04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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380,58 |
04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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400,18 |
04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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498,37 |
05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 628/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.680,26 |
TOTAL |
3.972,51 |
3.972,51 |
3.972,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.