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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 629 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Especial
Projeto / Atividade: ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: FOLHA FÉRIAS 02/2025 0,00 456,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: FOLHA FÉRIAS 02/2025 456,43
04/02/2025 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE FEVEREIRO 456,43
TOTAL 456,43 456,43 0,00
SALDO A PAGAR 456,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.