Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025 |
15.457,78 |
|
|
29/07/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de julho 2025 |
|
15.457,78 |
|
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
|
|
951,62 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
|
|
981,71 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
|
|
1.849,32 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados |
|
|
4.077,52 |
30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6474/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.597,61 |
TOTAL |
15.457,78 |
15.457,78 |
15.457,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.